2020年度青岛市少年宫决算
发布时间:2021-9-23 10:14:20  点击:1221
 

 

 

 

2020年度

 

青岛市少年宫决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

 

二、机构设置

 

第二部分  2020年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

  第一部分

 

 

单位概况

 

 


一、单位职责

 

青岛市少年宫主要职责是:承担少年儿童的艺术、科技、体育等培训工作。承担学生校外社会实践、研学活动指导工作。承担少年儿童科普教育工作。承担少年儿童心理健康辅导工作。承担少年儿童校外教育普及、推广等工作,组织开展少年儿童公益性艺术展演。承担青岛市红领巾博物馆、红领巾剧场的管理运营工作。

 

二、机构设置

 

   本单位内设10个职能处室,分别是:综合科、党群科、财务资产科、少先队工作科、教务科、艺术培训科、科技培训科、体育培训科、文艺活动科和学生实践活动科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2020年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 公开01表

 

单位:青岛市少年宫                              金额单位:万元

 

收 入

 

支 出

 

项  目

 

行次

 

决算数

 

项  目

 

行次

 

决算数

 

栏  次

 

 

1

 

栏  次

 

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

 

1

 

1694.40

 

一、一般公共服务支出

 

31

 

1491.38

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

2

 

 

二、外交支出

 

32

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

3

 

 

三、国防支出

 

33

 

 

四、上级补助收入

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

34

 

 

五、事业收入

 

5

 

 

五、教育支出

 

35

 

 

六、经营收入

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

36

 

 

七、附属单位上缴收入

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

37

 

 

八、其他收入

 

8

 

0.11

 

八、社会保障和就业支出

 

38

 

123.93

 

 

9

 

 

九、卫生健康支出

 

39

 

 

 

10

 

 

十、节能环保支出

 

40

 

 

 

11

 

 

十一、城乡社区支出

 

41

 

 

 

12

 

 

十二、农林水支出

 

42

 

 

 

13

 

 

十三、交通运输支出

 

43

 

 

 

14

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

44

 

 

 

15

 

 

十五、商业服务业等支出

 

45

 

 

 

16

 

 

十六、金融支出

 

46

 

 

 

17

 

 

十七、援助其他地区支出

 

47

 

 

 

18

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

48

 

 

 

19

 

 

十九、住房保障支出

 

49

 

79.09

 

 

20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

50

 

 

 

21

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

51

 

 

 

22

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

52

 

 

 

23

 

 

二十三、其他支出

 

53

 

 

 

24

 

 

二十四、债务还本支出

 

54

 

 

 

25

 

 

二十五、债务付息支出

 

55

 

 

 

26

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

56

 

 

本年收入合计

 

27

 

1694.51

 

本年支出合计

 

57

 

1694.40

 

使用非财政拨款结余

 

28

 

 

结余分配

 

58

 

0.11

 

年初结转和结余

 

29

 

64.82

 

年末结转和结余

 

59

 

64.93

 

总计

 

30

 

1759.33

 

总计

 

60

 

1759.33

 

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 公开02表

 

单位:青岛市少年宫                                                                 金额单位:万元

 

项       目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位    

 

上缴收入

 

其他收入

 

功能分类  科目编码

 

科目名称

 

栏 次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

合 计

 

1694.51

 

1694.40

 

 

 

 

 

0.11

 

201

 

一般公共服务支出

 

1491.49

 

1491.38

 

 

 

 

 

0.11

 

20129

 

群众团体事务

 

1491.49

 

1491.38

 

 

 

 

 

0.11

 

2012950   

 

 事业运行

 

1491.49

 

1491.38

 

 

 

 

 

0.11

 

208 

 

 社会保障和就业支出

 

123.93

 

123.93

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位养老支出 

 

123.93

 

123.93

 

 

 

 

 

 

2080505 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 

82.62

 

82.62

 

 

 

 

 

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出 

 

41.31

 

41.31

 

 

 

 

 

 

221 

 

住房保障支出

 

79.09

 

79.09

 

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出 

 

79.09

 

79.09

 

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金 

 

79.09

 

79.09

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况;2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

                                                                                   公开03表

 

单位:青岛市少年宫                                                                 金额单位:万元

 

项       目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出    

 

对附属单位

 

补助支出

 

功能分类 科目编码

 

科目名称

 

栏  次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

合  计

 

1694.40

 

1694.40

 

 

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

 

1491.38

 

1491.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

 

群众团体事务

 

1491.38

 

1491.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012950 

 

 事业运行

 

1491.38

 

1491.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 社会保障和就业支出

 

123.93

 

123.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位养老支出 

 

123.93

 

123.93

 

 

 

 

 

2080505 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 

82.62

 

82.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506 

 

机关事业单位职业年金缴费支出 

 

41.31

 

41.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

住房保障支出

 

79.09

 

79.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102 

 

住房改革支出 

 

79.09

 

79.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金 

 

79.09

 

79.09

 

 

 

 

 

注:1.本表反映单位本年度各项支出情况;2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


财政拨款收入支出决算总表

 

    公开04表

 

单位:青岛市少年宫                                                                 金额单位:万元

 

收 入

 

支 出

 

项   目

 

行次

 

金额

 

项    目

 

行次

 

合计

 

一般公共预算

 

财政拨款

 

政府性基金

 

预算财政拨款

 

国有资本经营预算财政拨款

 

栏  次

 

 

1

 

栏  次

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

一、一般公共预算财政拨款

 

1

 

1694.40

 

一、一般公共服务支出

 

15

 

1491.38

 

1491.38

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

2

 

 

......

 

16

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

3

 

 

八、社会保障和就业支出

 

17

 

123.93

 

123.93

 

 

 

 

 

 

4

 

 

......

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

十九、住房保障支出

 

19

 

79.09

 

79.09

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

9

 

1694.40

 

本年支出合计

 

23

 

1694.40

 

1694.40

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

10

 

64.67

 

年末财政拨款结转和结余

 

24

 

64.67

 

64.67

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

11

 

64.67

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

 

12

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

13

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

总计

 

14

 

1759.07

 

总计

 

28

 

1759.07

 

1759.07

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

 

单位: 青岛市少年宫                                                                金额单位:万元

 

项       目

 

本年支出

 

功能分类

 

科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

 

栏  次

 

1

 

2

 

3

 

合  计

 

1694.40

 

1694.40

 

 

201

 

一般公共服务支出

 

1491.37

 

1491.37

 

 

 

20129

 

群众团体事务

 

1491.37

 

1491.37

 

 

 

2012950 

 

 事业运行

 

1491.38

 

1491.38

 

 

 

208 

 

 社会保障和就业支出

 

123.93

 

123.93

 

 

 

20805

 

行政事业单位养老支出 

 

123.93

 

123.93

 

 

 

2080505 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 

82.62

 

82.62

 

 

 

2080506 

 

机关事业单位职业年金缴费支出 

 

41.31

 

41.31

 

 

221 

 

住房保障支出

 

79.09

 

79.09

 

 

 

22102 

 

住房改革支出 

 

79.09

 

79.09

 

 

 

2210201

 

住房公积金 

 

79.09

 

79.09

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

 

                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

 

单位:青岛市少年宫                                                                 金额单位:万元

 

人员经费

 

公用经费

 

经济分类 科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

301

 

工资福利支出

 

962.80

 

302

 

商品和服务支出

 

542.89

 

307

 

债务利息及费用支出

 

 

30101

 

基本工资

 

253.23

 

30201

 

办公费

 

7.48

 

30701

 

国内债务付息

 

 

30102

 

津贴补贴

 

130.89

 

30202

 

印刷费

 

0.66

 

30702

 

国外债务付息

 

 

30103

 

奖金

 

 

30203

 

咨询费

 

 

30703

 

国内债务发行费用

 

 

30106

 

伙食补助费

 

 

30204

 

手续费

 

0.04

 

30704

 

国外债务发行费用

 

 

30107

 

绩效工资

 

302.63

 

30205

 

水费

 

2.14

 

310

 

资本性支出

 

 

30108

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

82.62

 

30206

 

电费

 

27.91

 

31001

 

房屋建筑物购建

 

 

30109

 

职业年金缴费

 

41.30

 

30207

 

邮电费

 

2.63

 

31002

 

办公设备购置

 

8.80

 

30110

 

职工基本医疗保险缴费

 

65.43

 

30208

 

取暖费

 

28.00

 

31003

 

专用设备购置

 

7.14

 

30111

 

公务员医疗补助缴费

 

 

30209

 

物业管理费

 

77.83

 

31005

 

基础设施建设

 

 

30112

 

其他社会保障缴费

 

4.13

 

30211

 

差旅费

 

0.86

 

31006

 

大型修缮

 

 

30113

 

住房公积金

 

79.09

 

30212

 

因公出国(境)费用

 

 

31007

 

信息网络及软件购置更新

 

 

30114

 

医疗费

 

 

30213

 

维修(护)费

 

21.82

 

31008

 

物资储备

 

 

30199

 

其他工资福利支出

 

3.47

 

30214

 

租赁费

 

21.69

 

31009

 

土地补偿

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

30215

 

会议费

 

 

31010

 

安置补助

 

 

30301

 

离休费

 

 

30216

 

培训费

 

3.16

 

31011

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

 

退休费

 

152.62

 

30217

 

公务接待费

 

 

31012

 

拆迁补偿

 

 

30303

 

退职(役)费

 

 

30218

 

专用材料费

 

7.12

 

31013

 

公务用车购置

 

 

30304

 

抚恤金

 

 

30224

 

被装购置费

 

 

31019

 

其他交通工具购置

 

 

30305

 

生活补助

 

 

30225

 

专用燃料费

 

 

31021

 

文物和陈列品购置

 

 

公开06表

 

人员经费

 

公用经费

 

经济分类 科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

30306

 

救济费

 

 

30226

 

劳务费

 

18.40

 

31022

 

无形资产购置

 

 

30307

 

医疗费补助

 

18.52

 

30227

 

委托业务费

 

3.47

 

31099

 

其他资本性支出

 

1.63

 

30308

 

助学金

 

 

30228

 

工会经费

 

9.57

 

312

 

对企业补助

 

 

30309

 

奖励金

 

 

30229

 

福利费

 

 

31201

 

资本金注入

 

 

30310

 

个人农业生产补贴

 

 

30231

 

公务用车运行维护费

 

0.01

 

31203

 

政府投资基金股权投资

 

 

30311

 

代缴社会保险费

 

 

30239

 

其他交通费用

 

2.99

 

31204

 

费用补贴

 

 

30399

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

30240

 

税金及附加费用

 

 

31205

 

利息补贴

 

 

 

 

 

30299

 

其他商品和服务支出

 

307.12

 

31299

 

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

 

赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

 

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

39999

 

其他支出

 

 

人员经费合计

 

1133.94

 

公用经费合计

 

560.47

 

:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

              公开07表

 

单位:青岛市少年宫                                                                金额单位:万元

 

预 算 数

 

决 算 数 

 

合计

 

因公出国(境)费

 

公务用车购置及运行维护费

 

公务

 

接待费

 

合计

 

因公出国(境)费

 

公务用车购置及运行维护费

 

公务

 

接待费

 

小计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行维护费

 

小计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行维护费

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

1

 

0

 

1

 

0

 

0.5

 

0.5

 

0.01

 

0

 

0.01

 

0

 

0.01

 

0

 

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

 

单位:青岛市少年宫                                                                金额单位:万元

 

项       目

 

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

 

年末结转和结余

 

功能分类  科目编码

 

科目名称

 

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